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发票未经过认证,冲红如何做账?

会计就是一个需要不断学习的工作,企业财务人员不但要学习正常的商品销售财务处理,还需要学会当商品发生退货时,购销双方的账务处理,就像有人的地方就有江湖一样,有商品销售的地方必然会有商品退回的行为发生,所以学习必不可少。

 

购买方退回对方已开具增值税专用发票的商品,企业分计要分两种情况分别处理:

一、发票未经过认证,冲红如何做账?

我们用一个案例来说明,甲公司为增值税一般纳税人,购买一批商品不含税金额10万元,进项税额1.3万元,应付账款总计为11.3万元。

购入时,账务处理如下:

借:库存商品 100000

     应交税费—待认证进项税额 13000

  贷:应付账款 113000



当这批货物因各种原因,而发生退货行为,对方开具增值税红字发票时,甲公司的账务处理如下,(实际为红字凭证):

借:原材料 -100000

     应交税费-待认证进项税额 -13000

  贷:应付账款 -113000

 

二、进项税发票已经认证,冲红如何做账?

接上个例子,当甲公司将该笔业务的增值税进项税发票认证后,该批货物发生退回那么账务该如何处理呢?甲公司账务处理如下(实际为红字凭证):

借:原材料 -100000

  贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 13000

       应付账款 -113000

没错,对于已经认证的增值税进项税额,我们在收到红字发票时就做进项税转出处理。

 

以上就是惠尚学会计培训班班木槿老师发票未经过认证,冲红如何做账的问题做出的解答,不知道对大家是否会有帮助,如果还有什么想要了解的,都可以关注网站咨询老师,注册就送做账大礼包。


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